Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Szkolenia wyjazdowe

podatki,prawo pracy,zarządzanie zasobami,

skorzystaj z dofinansowania z BUR lub KFS

X

Podatek CIT, PIT dla zaawansowanych - specjalista podatkowy poziom I I
NowośćPromocja

Miejsce: Gdańsk

Termin: 2019-07-10 - 2019-07-12

Prowadzący: Paweł Małecki

Czas trwania: 18 h

Cena: 1249 PLN (1347 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 2 lipca

Dzień I

I.  Praktyka organów skarbowych i ocena zastosowania obowiązujących od 1 stycznia 2018r. ograniczeń dotyczących kosztów finansowania dłużnego
1.  Kogo dotyczą ograniczenia związane z zaliczaniem do kosztów podatkowych kosztów finansowania dłużnego?
2.  Obliczanie wskaźnika EBITDA kosztów finansowania dłużnego
3.  Definicja kosztów finansowania dłużnego
4.  Metodyka ustalania kwoty kosztów podlegających wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów
5.  Koszty finansowania dłużnego pomiędzy podmiotami powiązanymi, a podmiotami niepowiązanymi

II.  Praktyka organów skarbowych i ocena zastosowania obowiązujących od 1 stycznia 2018r. ograniczeń dotyczących zaliczania do kosztów uzyskania przychodów niektórych wydatków, w tym poniesionych na nabycie usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze i innych praw od podmiotów powiązanych
1.  Omówienie katalogu kosztów, których dotyczą ograniczenia
2   Obliczanie kosztów podlegających wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów (podatkowa EBITDA)
3.  Definicja podmiotów powiązanych
4.   Zasady dotyczące wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów

III.  Ulga badawczo rozwojowa w podatku PIT i CIT – aspekty podatkowe
1.  Podstawy prawne stosowania ulgi B+R
2.  Od kiedy obowiązuje ulga B+R? (w tym omówienie przepisów intertemporalnych związanych z każdorazową zmianą stanu prawnego dotyczącego ulgi B+R)
3.  Kto może skorzystać z ulgi B+R?
a)  definicja mikroprzedsiębiorcy
b)  definicja małego przedsiębiorcy
c)  definicja średniego przedsiębiorcy
d)  definicja dużego przedsiębiorcy
e)  zasady kwalifikacji przedsiębiorców do grup wskazanych w lit a-d)
4.  Definicja prac B+R
a)  prace badawczo – rozwojowe na gruncie prawa podatkowego
b)  jak ustalić czy wykonywane przez przedsiębiorcę prace stanowią prace B+R?
c)  prace badawczo – rozwojowe w praktyce na przykładach różnych branż
d)  jak rozumieć innowacyjny charakter prac B+R?
e)  jakie są korzyści podatkowe ze skorzystania z ulgi B+R?
5.  Koszty kwalifikowane w uldze B+R
a)  koszty pracownicze
b)  środki trwałe i wyposażenie
c)  aparatura naukowo – badawcza
d)  prawa własności przemysłowej ( w tym patenty, wzory użytkowe, prawa ochronne itp.)
e)  koszty materiałów i surowców
f)   ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne
g)  koszty podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego
6.  Zasady dokonywania odliczeń w uldze B+R
a)  zasady odliczeń w przypadku uzyskania dochodu
b)  zasady odliczeń w przypadku poniesienia straty
c)  ograniczenia dotyczące odliczeń
d)  najczęstsze błędy przy dokonywaniu odliczeń
e)  załącznik do zeznania podatkowego CIT/BR
f)   odliczenia a koszty uzyskania przychodu
7.  Ogólne zasady ewidencji i dokumentacji prac B+R
a)   odrębna ewidencja księgowa
b)   dokumentacja organizacyjna (uchwały, regulaminy itp.)
c)   dokumentacja pracownicza (ewidencja czasu pracy, umowy o pracę, umowy zlecenia, zakresy obowiązków itp.)
8.  Wdrożenie ulgi B+R w przedsiębiorstwie
a)  ocena opłacalności wdrożenia
b)  bezpieczeństwo wykorzystania ulgi B+R
c)  rozwój prac B+R
d)  zmiany w pracach  B+R

IV. Innovation Box – nowa ulga podatkowa w CIT i PIT od 2019r.
1.  Nowa stawka podatkowa w CIT i PIT
2.  Czym są dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej? 3. Jakie są warunki zastosowania stawki 5% do dochodów kwalifikowanych?
4.  Związek ulgi B+R i innovaton box

Dzień II

I.  Reprezentacja i reklama, sponsoring, sprzedaż premiowa w CIT i PIT
1.  Elementy rozróżniające reklamę od reprezentacji
2.  Zasady rozliczania na gruncie podatków dochodowych wydatków na reprezentacje w tym:
a)  prezenty dla kontrahentów (drobne upominki i prezenty większej wartości),
b)  wyżywienie w trakcie eventów (np. konferencji lub szkoleń)
c)  hotele dla kontrahentów, opłaty za przejazdy, bilety wstępu etc
d)  wydatki na dekoracje lokalu stanowiącego siedzibę przedsiębiorcy
e)  poczęstunki dla kontrahentów,
f)   organizowanie imprez okolicznościowych i sportowo – rekreacyjnych oraz imprez integracyjnych
g)  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków o których mowa w pkt. a – f) - omówienie na przykładach
h)  obowiązek składania PIT – 8C oraz przypadki, w których przedsiębiorcy nie są zobowiązani do składania do US tych informacji.
3.  Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reklamę:
a)  reklama a marketing – czym się różnią?
b)  upominki reklamowe, materiały promocyjne, plakaty, udział w konferencjach itp. - zasady rozliczeń podatkowych,
c)  dystrybuowanie materiałów reklamowych, standy, katalogi itp.
d)  reklama publiczna i niepubliczna
e)  dokumentowanie nabycia usług reklamowych w kontekście kwestionowania przez organy skarbowe tych usług jako KUP
4.  Sprzedaż premiowa w CIT i PIT
a)  Wydatki na organizację sprzedaży premiowej, nagrody w organizowanych przez sprzedawcę bądź producenta konkursach i losowaniach - zasady zaliczania poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.
b)  Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym zwycięzców konkursów i promocji otrzymujących nagrody związane ze sprzedażą premiową, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.
c)  Przypadki, w których organizator sprzedaży premiowej pełni funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
5.  Sponsoring oraz udział w targach i imprezach służących promocji przedsiębiorcy:
a)  Zasady dokumentowania i zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów.
b)  Udział w targach i imprezach reklamowych – zasady rozliczeń podatkowych.

II.   Zasady rozliczania diet pracowniczych i diet członków zarządu oraz rady nadzorczej
1.  Składniki kosztów podróży służbowych:
a)  diety (wysokość, zasady rozliczania)
b)  koszty przejazdów i jazd miejscowych
c)  koszty noclegów (zwrot faktycznie poniesionych wydatków, ryczałty, dokumentowanie)
d)  koszty leczenia pracownika w trakcie podróży służbowej
2.  Zasady ustalania przychodu pracowników i stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, w przypadku podróży służbowych, w tym:
a)  określenie diet w kwotach wyższych niż wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (dokumentowanie, zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, przychód pracownika),
b)  zwrot pracownikom faktycznie poniesionych wydatków na wyżywienie,
c)  zwrot wydatków wynikających z jazd miejscowych (wynajęcie samochodu przez pracownika, taksówki lub innego środka transportu),
d)  zwrot kosztów noclegów w wysokości przekraczającej limity ustalone przepisami prawa,
3.  Podróże służbowe a wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych
4.  Wydatki na ubezpieczenie pracowników w trakcie podróży służbowej – zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów i zasady ustalania przychodów pracownikom.
5.  Delegacje menedżerów, członków zarządu, rad nadzorczych i komisji rewizyjnych - różnice w rozliczeniach podatkowych (koszty uzyskania przychodów, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych).
6.  Obowiązek składania PIT – 8C oraz przypadki, w których przedsiębiorcy nie muszą składać tych informacji.

Dzień III

Podatek u źródła
1.  Ogólne zasady związane z poborem podatku u źródła:
a)  podstawy prawne poboru podatku u źródła
b)  ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy w CIT i PIT,
c)  siedziba i miejsce zamieszkania w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania,
d)  pojęcie zakładu w ustawach o podatku dochodowym i umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
e)  pojęcie rezydencji podatkowej
f)  pojęcie nierezydenta
g)  dochody osiągane na terytorium Polski,
h)  pojęcie rzeczywistego właściciela (beneficial owner),
2.  Modelowa Konwencja OECD i Komentarz OECD do Modelowej Konwencji.
a)  relacja między konwencją a polskimi źródłami prawa
b)  znaczenie konwencji przy poborze podatku u źródła
3.  Co należy wiedzieć o umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania przy transakcjach dokonywanych z zagranicznym kontrahentem (podstawowe pojęcia, zakres stosowania).
4.  Certyfikat rezydencji:
a)  definicja certyfikatu
b)  okres ważności certyfikatu
c)  zasady ubiegania się o certyfikat
d)  oryginał a kopia certyfikatu – uwzględnienie zmian obowiązujących od 1 stycznia 2019r. dających możliwość w niektórych przypadkach posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji
5.  Opodatkowanie u źródła odsetek:
a)  definicja odsetek,
b)  opodatkowanie odsetek w Polsce jako państwie źródła,
c)  opodatkowanie odsetek w państwie rezydencji,
d)  cash pooling.
6.  Opodatkowanie u źródła należności licencyjnych:
a)  definicja należności licencyjnych,
b)  oprogramowanie komputerowe,
c)  know-how
d)  zbycie licencji
7.  Zwolnienie z podatku u źródła odsetek i należności licencyjnych:
a)  warunki zastosowania zwolnienia,
b)  udział w kapitale zakładowym,
c)  okres posiadania udziałów,
d)  niedotrzymanie warunku posiadania udziałów,
e)  płatności wyłączone ze zwolnienia,
8.  Dochody z majątku nieruchomego i ruchomego
9.  Zasady opodatkowania zysków przedsiębiorstwa
a)  pojęcie zysków przedsiębiorstwa
b)  dochody zakładu
c)  nakłady ponoszone dla zakładu, w tym koszty zarządzania i ogólne koszty
administracyjne
10.  Dywidendy w ustawach o podatku dochodowym oraz dywidendy w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a)  pojęcie dochodów (przychodów) z dywidend,
b)  pojęcie dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych,
c)  przychody z dywidend (z udziału w zyskach osób prawnych) w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania,
c)  zwolnienia z opodatkowania.
11.  Usługi niematerialne a podatek u źródła:
a)  usługi niematerialne, a nieokreślone pojęcie „świadczenia o podobnym charakterze”,
b)  usługi niematerialne a zyski z przedsiębiorstw w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
c)  usługi doradcze,
d)  usługi prawne i księgowe,
e)  usługi reklamowe.
12.  Opodatkowanie pracy najemnej i wolnych zawodów
13.  Wynagrodzenia członków rady nadzorczej i zarządu
14.  Obowiązki płatnika z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2019 r.
podatek u źródła (art. 21 ustawy o PDOP):
−  rozszerzone pojęcie dochodów osiąganych na terytorium kraju,
−  podatek u źródła od biletów lotniczych od 2017 roku,
−  naliczenie i zapłata podatku u źródła a koszt uzyskania,
−  obowiązek sprawozdawczy,
−  postepowanie płatnika gdy roczne wierzytelności przy poborze podatku u źródła od jednego podatnika przekraczają 2.000.000 zł (zmiany od 1 stycznia 2019r.)

- dyrektorzy finansowi
- główni księgowi
- pracownicy działów księgowych firm (specjaliści ds. podatków dochodowych)
- właściciele i pracownicy biur rachunkowych
- doradcy podatkowi
- inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Przedmiotem kursu jest omówienie na konkretnych przykładach najistotniejszych zagadnień związanych z podatkiem PIT i CIT dla osób, które są na średnim lub zaawansowanym etapie rozliczeń podatkowych lub będąc praktykami chcą uzupełnić i usystematyzować swoją wiedzę.. W praktyczny sposób omówione zostaną zagadnienia dotyczące przedmiotu opodatkowania, zwolnień podatkowych, obowiązku podatkowego, źródeł przychodów, kosztów uzyskania przychodów czy ryzyka podatkowego. Zagadnienia zostały tak opracowane, aby w zrozumiały i czytelny sposób przybliżyć niełatwy temat podatku PIT I CIT.

Dzięki szkoleniu osoby uczestniczące w kursie poznają szczególne i problematyczne zasady opodatkowania czynności podatkiem PIT i CIT. Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczne aspekty rozliczeń i omówienie instytucji związanych z podatkiem. Umożliwi to przygotowanie uczestników do samodzielnych rozliczeń w podatku PIT i CIT.

Paweł Małecki


Dr inż. doradca podatkowy wpis nr 349, posiada również uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jest byłym nauczycielem akademickim z 24 letnim stażem. Prawem podatkowym zajmuje się od 1995 r. działając w ramach Kancelarii Doradców Małecki i wspólnicy sp. zoo. 

W 1997 r zdał egzamin na Certyfikat Księgowego uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W 1998 r zdał egzamin na doradcę podatkowego. Jest autorem kilkunastu książek z zakresu prawa podatkowego (w tym komentarza do ustawy o podatku VAT, komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Komentarz do ustawy o CIT jest aktualizowany co roku i wydawany nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska sp. zoo.  

Publikuje regularnie artykuły lub wypowiedzi eksperckie w dziale prawnym gazet Rzeczpospolita oraz Gazeta Prawna.  Od 2001 roku do 2007 r.  był członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego przy Ministrze Finansów przeprowadzającej egzaminy na doradców podatkowych. Od 2010 r. jest ponownie członkiem tej Komisji.

Prowadzi wykłady z zakresu prawa podatkowego na szkoleniach doradców z Izby Doradców Podatkowych, na kierunku Doradztwo Podatkowe prowadzonym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i we Wrocławiu, w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Instytucie Konsultantów Europejskich (wykłady z zakresu podatki w projektach europejskich) i innych szkoleniach organizowanych przez profesjonalne firmy.

Od kilku lat doradza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  w zakresie podatku VAT i podatków dochodowychw projektach realizowanych przez Agencję i jej beneficjentów. Jest autorem wielu opinii z zakresu prawa podatkowego dla PARP i innych instytucji.Występuje jako pełnomocnik reprezentując podatników przed Wojewódzkimi  Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym  w sprawach podatkowych.

Opinie

Bardzo dobre , rzeczowe szkolenie

 K. Kosecka - SM Kociewie

Bardzo rzeczowo, konkretnie z przytoczeniem przykładów z codziennego funkcjonowania firm.

Tomasz Chmielewski ONIX

Szkolenie rzetelne i zgodne z tematem.

Aneta Piotrowska BHE DYCHÓW

  Szkolenie uważam za interesujące, przeprowadzone bardzo zrozumiale dla słuchacza.

Alicja Łuczkiewicz Hydro Energetyka

Szkolenie merytoryczne, zagadnienia omawiano jasno, rzeczowo, na przykładach branżowych. Bardzo dobra komunikacja wykładowcy ze słuchaczami

  B. Dulińska SM Lębork

Profesjonalne podejście do zagadnienia, bardzo miła atmosfera

E. Gajewska SM Tczew

Szkolenie z podatku VAT przedstawione w sposób interesujący i praktyczny z uwzględnieniem bieżących problemów. 

Małgorzata Dziuba IGA Nowa Sól

Szkolenie bardzo ciekawe, objęte ściśle tematyką dotyczącą rozliczenia podatku VAT, dodatkowo oparte na ciekawych przykładach 

B. Zieleniewska SM Wejherowo

Szkolenie było prowadzone przez wykładowcę, który w bardzo prosty spośób przekazał zmiany wchodzące w ustawie VAT.

Sylwia Hejduk POLBILDING

Szkolenie odbyło się w sposób zrozumiały w 100% i interesujacy.

Aleksandra Woźniak BHE Dychów

Bardzo interesujace szkolenie, dobrze przygotowany wykładowca.

Małgorzata Kukiełka Bader Polska

Szkolenie prowadzone w bardzo przystęny sposób. Odpowiedzi na pytania wyczepujące. Obszerne materiały szkoleniowe.

Agnieszka Staniewska PGNiG SA

Szkolenie prowadzone w sposób ciekawy i zgodny z tematem. Wykładowca wyczerpująco odpowiedział na zadane pytania.

 I. Frończyk MPGK

Świetny wykładowca , który umie przekazać posiadaną wiedzę na dany temat.

J. Gliwa GPK

Szkolenie na wysokim poziomie, przeprowadzone pzrez profesjonalnego doradcę podatkowego, poparte ciekawymi przykłądami. Możliwośc zadawania pytań, wspólne szukanie odpowiedzi.

 W. Migdalska MZGK

Temat szkolenia bardzo ciekawy, poruszane tematy były wyjaśniane na bieżąco na szkoleniu.

G. Szałek ZUK

Wyczepujące omawianie tematów. Dogłebne wyjasnienia i odpowiedzi na zadane pytanie.

B.Dekier PGKiM

Szkolenie przeprowadzone perfekcyjnie, z bardzo dużą wiedzą i ciekawymi przykładami, bardzo rzetelnie i dobrze przygotowanym materiałem.

 J. Niemczyk Almatur 

Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny z pełnym zaangażowaniem prowadzącego. Możliwość uzyskania odpowiedzi i pomocy na nurtujące tematy nie objęte tematem szkolenia. 

J. Grabda SM Zagórze

Dziękuję za przekazaną wiedzę w sposób zrozumiały.

 S. Kreński Dick Inter SA

"Wyczerpujące odpowiedzi na zadane pytania, omówienie problemów na przykładach." 

S.Reisky Gmina Krzanowice

Zagadnienia szkoleniowe przedstawione w przejrzysty i zrozumiały sposób.

J. Grabda SM Zagórze

"Bardzo czytelny sposób prowadzenia zajęć. Bardzo dobra znajomość problemów, możliwość zadawania pytań."

Dom Pomocy Społecznej

"Wyczerpujące odpowiedzi na zagadnienia zadawane przez uczestników szkolenia."

E. Jędrzejczyk Dom Pomocy Społecznej

"Prowadzący posiada rozległa wiedzę na temat ustawy, interpretacji przez US, GUS, NSA czy WSA. Ponadto ma wiedzę praktyczną wyniesioną z prowadzonej działalności, co skutkuje gruntowną analizę konkretnych przykładów i rozwiązań"

H.Latacz Dyskret Polska

"Przekaz merytoryczny i przedstawienie najważniejszych informacji w sposób interesujący i przystępny"

W. Sarata ZRB SARBUD

"Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie, tematy szkolenia zostały w pełni wyczerpane. Częste podawanie przykładów. Wysoka kultura osobista prowadzącego oraz możliwość zadawania pytań było dodatkowym atutem."

K.Komorowska Mojsiuk

"Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny. Zagadnienia przedstawione przejrzyście i zrozumiale."

A.Humańska Sarah plus

"Szkolenie bardzo przydatne i zadowalające pod wzgledem merytorycznym. Osoba prowadzaca w bardzo zrozumiały sposób, umie odpowiedzieć na nie jedno pytanie. Polecam to szkolenie w 100%."

J. Kowalczyk Dancoal

 

"Szkolenie przygotowane przez osobę bardzo kompetentną-praktyka. Temat opowiedziany w sposób zrozumiały i ciekawy."

                                                                                                                                         K.Klimecka Biuro Obsługi Podatnika 

"Wiedza i doświadczenie prowadzącego bezcenne. Podawanie konkretnych przykładów do omawianych sytuacji.

                                                                                  Monika Piotrowska Kornas NZOZ

Szkolenie konkretne, na temat, zgodne z oczekiwaniami. Prowadzący kompetentny, chętny do udzielania wyjaśnień na zadawane pytania.

                                                                                                         A.Zielińska BR TAX

Koszt uczestnictwa:


• -jednej osoby 1249 plus 23% VAT, razem 1536.27
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Cena obejmuje:


• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy
• -obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia


Płatności:


• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.


Miejsce szkolenia:


• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.


Zaproszenie zawiera:


• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji


Informacje:


• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

30.07

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Polanica- Praga Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

30.07

2019

Zarządzanie zasobami ludzkimi: rekrutacja-motywacja-rozwój.

Polanica- Praga Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

31.07

2019

27.08

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Zakopane-Szczawnica Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

27.08

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

09.09

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Mielno Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

17.10

2019

Inspektor Ochrony Danych (IOD) dla służb mundurowych

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.10

2019

Inspektor Ochrony Danych (IOD) dla służb mundurowych

Mielno Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

11.07

2019

10.07

2019

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Moja opinia jest pozytywna, szkolenie jest merytoryczne, trafne a także uwzględniające bieżące pytania słuchaczy."

U.Dziędzioła

Enea Logistyka

"Bardzo dobra organizacja . Wykładowca przedstawił omawiany materiał w sposób zrozumiały i wyczerpujący."

A. Skiba

Urząd Gminy

"Szkolenie godne polecenia. Wykładowca bardzo dobre , rzeczowo, prowadził wykład."

B. Pokrzywnicka

Bigramet

"Temat szkolenia bardzo ciekawy, poruszone problemy były wyjaśniane na bieżąco na szkoleniu"

G. Szałek

ZUK

Szkolenie prowadzone było profesjonalnie i zaspokoiło moje oczekiwania, dowiedziałem się różnych nowych kwalifikacjach środków trwałych.

S. Słowikowski

PPK

"Szkolenie przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze. Przygotowanie prowadzącego pod względem merytorycznym bardzo dobre. Uporządkowałam swoje informacje "

I. Sobańska

ZEC

"Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym. Tematy poruszone istotne. Prowadzący szkolenie - profesjonalista.

E.Maciuk

Bartek Candles

„Niezwykle profesjonalne szkolenie wyróżniające się świetną organizacją zajęć i czasu wolnego oraz wysokim poziomem merytorycznym wykładów. Będę zachęcać innych do skorzystania z oferty szkoleniowej firmy. Dziękuję bardzo.”

H.Fokt

OPWiK

"Zajęcia prowadzone fachowo i rzetelnie, z ciekawymi przykładami."

M.Frankowska

Megaron

"Bardzo dobrze przygotowane szkolenie. Ciekawy sposób przekazania wiedzy".

A. Tomaszewska

Poly GAZ

X